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2017年澳门金沙官网纪工委部门预算说明
发布日期:2017/2/10  点击次数:290

2017年澳门金沙官网纪工委部门预算说明

 

根据《澳门金沙官网管理委员会财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》(泉台管财〔2016263)要求以及《澳门金沙官网管理委员会财政局关于批复2017年部门预算的通知》(泉台管财201718号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

区纪工委主要职责是:负责检查贯彻执行法律、法规、政策、决定、命令的情况,受理违反法律、法规、党政纪行为的检举、控告和不服行政处分的申诉,调查处理违反法律、法规、党政纪行为。

二、部门基本情况

区纪工委总编制数15人,实有人数11人,其中行政人员5人,事业人员6人。包括3个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

纪工委

财政核拨

5

5

审计服务中心

财政核拨

10

6

三、部门主要工作任务

2017年,区纪工委主要任务是:围绕区党工委、管委会“提速、突破、创新”三篇文章,加强教育、完善制度、强化监督、严肃惩处,扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、党工委、 管委会和市监察局有关行政监察工作的决定,监督检查管委会各部门及其工作人员和管委会所属各单位及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及管委会的各项决定的情况。

3、负责检查并处理(或报请党工委和市纪委处理)区直各部门、各单位党的组织和党工委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,按有关条例或规定,决定或取消对这些案件中的党员的处分;负责调查处理(或报请管委会和市监察局处理)监察对象违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分;受理党员、党组织和监察对象的检举、控告、申诉。

4、会同有关部门制定党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员的教育管理工作,做好区管干部的考廉工作,表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

5、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员,提出表彰奖励的建议。

6、会同党群工作部做好基层纪检监察干部的管理和培训,审核基层纪委领导班子人选。

7、履行纠风办职责,指导全区纠正行业不正之风,并做好督促检查工作。

8、承办党工委、管委会、市纪委、市监察局授权和交办的其他任务。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 纪工委收入预算为291.01万元,其中:一般公共预算291.01万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,社会保险基金预算0万元,经营收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算291.01万元,其中:工资福利支出138.41万元,对个人和家庭的补助支出18.18万元,商品和服务支出26.42万元,项目支出108万元,经营支出0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出291.01万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(纪检监察事务)98.54万元。主要用于从事纪检监察事务人员的人员经费及办公经费支出。

(二)事业运行(审计事务)48.31万元。主要用于从事审计事务人员的人员经费及办公经费支出。

(三) 一般行政管理事务(审计事务)63万元。主要用于纪检监察宣传专项、党风廉政建设、领导干部廉洁自律、信访举报、公开、审理专项工作经费支出。

(四) 一般行政管理事务(审计事务)45万元。主要用于购买中介审计服务以及审计工作经费支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出30.96万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出5.2万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费预算安排情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出持平。主要原因是: 厉行节约。

  (二)公务接待费
  2117年预算控制数1万元。主要用于迎接省市检查等方面的接待活动。与上年相比支出持平,主要原因是: 厉行节约。
  (三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:执行公车改革,已无配备车辆。

附件:1.2017收支预算表      2.2017收入预算表      3.2017支出预算表      4.2017年财政拨款收支预算表      5.2017年一般公共预算拨款支出预算表      6.2017年政府性基金拨款支出预算表7.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表


9.2017年一般公共预算支出经济分类情况表 

 


 
 
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