2017年澳门金沙官网党群工作部预算说明
根据《澳门金沙官网管理委员会财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》(泉台管财〔2016〕263号)的要求以及《澳门金沙官网管理委员会财政局关于批复2017年部门预算的通知》(泉台管财〔2017〕18号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
区党群部门的主要职责是:我部是区党工委主管全区党建、组织、干部、人事、人才、机构编制、审改、体改、宣传舆论、精神文明、统战、民族宗教、工会、共青团、妇联、科协、人大、政协等19项工作的职能部门。
二、部门预算单位基本情况
区党群工作部总编制数31人,实有人数24人,其中行政编制7人,行政工勤1人,事业编制16人。包括6个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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党群工作部
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财政核拨
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9
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8
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人力资源中心
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财政核拨
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10
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8
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新闻传媒中心
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财政核拨
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8
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6
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党群工作服务中心
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财政核拨
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4
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2
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三、部门主要工作任务
2017年,我部将按照中央、省、市和区党工委、管委会的部署,围绕我区中心工作,坚持问题导向,有效推进全区党群工作取得新突破,将重点抓好以下工作:
(一)党建工作:
1.推进“两学一做”学习教育常态化制度化;
2.强化农村基层党建基础;
3.推进非公党建、园区党建工作;
4.统筹抓好其他领域基层党建工作;
5.抓好党员教育管理服务;
6.提升特色党建品牌;
7.进一步加强以民主集中制为核心的党内制度建设。
(二)干部工作:
1、深化行政管理体制改革:
(1)争取行政许可权相对集中试点;
(2)持续推进减政放权;
(3)调整惠南工业园区管理体制;
(4)优化全区招商引资及企业服务机制。
2、完善精准科学选人用人机制:
(1)完善干部选任机制;
(2)坚持一线识别干部;
(3)出台区管干部量化考评办法;
(4)全面实行“凭实绩选干部”;
(5)探索建立容错纠错和激励机制。
3、建设奋发有为干部队伍:
(1)强化班子和队伍建设;
(2)加大年轻干部培养力度;
(3)深化干部教育培训工作;
(4)强化干部队伍监督管理。
(三)人事人才工作
1.强化队伍建设;
2.强化专业技术人员管理;
3.加强日常工资管理;
4.推进规范公务员津补贴和事业单位绩效工资专项督查工作;
5.构筑人才港湾。
(四)宣传思想工作:
1.持续推进思想教育和理论建设;
2.加强正面宣传营造良好舆论氛围;
3.提升精神文明创建活动水平;
4.推动文化事业和文化产业发展。
(五)统战民宗工作:
1、推进党外知识分子特别是新的社会阶层人士统战工作;
2、深化非公经济领域统战工作;
3、推进民族团结进步事业;
4、维护宗教活动场所和谐稳定;
5、提升海外联谊工作实效;
6、加强新形势下统一战线干部队伍建设。
(六)群团工作:
1、总工会工作:
(1)积极开展经济技术创新活动;
(2)继续做好职工医疗互助活动;
(3)组织开展全区行业性职工技能大赛;
(4)继续做好信息工作;
(5)工会经费收缴工作稳步推进;
(6)加强劳模创新工作室的建设及转型提升。
2、团工委工作:
(1)筹划成立台商区青商会;
(2)做好我区共青团“一学一做”教育实践工作;
(3)做好2017年区级、各乡镇团委换届工作;
(4)筹划首届台商区创新创业大赛。
(5)做好我区从严治团各项工作。
3、妇工委工作:
(1)完成全区乡镇区域化建设和村妇代会改建妇联工作;
(2)2017年市级“儿童之家”和市级妇女援助中心为民办实事项目;
(3)统一为全区200名贫困女性购买“关爱女性健康”保险,为全区工作年限满15年的离任村妇代会主任办理养老补助。
4、科协工作:
(1)持续推进青少年科教工作;
(2)有效开展科普惠农、惠企工作;
(3)进一步加大科普宣传力度。
四、2017年预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
2017年, 党群部收入预算为1171万元,其中:一般公共预算1171万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算1171万元,其中:工资福利支出312.61万元,对个人和家庭的补助支出39.14万元,商品和服务支出83.25万元,项目支出736万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出1171万元,主要支出项目(按项级科目分类统计),详见附表。
六、政府性基金拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年部门“三公”经费财政拨款支出数不高于2016年决算数,经费在财政拨款中统筹安排使用。
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排6万元。主要用于人才工作、对外联络宣传、统战等出境活动。与上年相比支出持平,主要原因是:在控制经费的同时确保工作正常开展。
(二)公务接待费
2017年预算安排6万元。主要用于宣传工作、党建活动、人才会议、统战等方面的接待活动。与上年相比支出持平,主要原因是:严格执行、厉行节约、制止奢侈浪费。
(三)公务用车购置及运行费
因公车改革,我单位无公务车,无预算安排。
附件:1.2017年收支预算表 2.2017年收入预算表 3.2017年支出预算表 4.2017年财政拨款收支预算表 5.2017年一般公共预算拨款支出预算表 6.2017年政府性基金拨款支出预算表7.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表8.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表9.2017年一般公共预算支出经济分类情况表